用友u8反结账
用友u8反结账是用友u8系统中财务会计功能的一个重要组成部分,用于解决财务会计处理财务核算时出现的各种科目结转问题,按照交易对象和摘要来进行反结账,以保证账实相符。
用友u8反结账的定义是:按照交易对象和摘要进行反结账,以保证账实相符。账实相符的理念,指的就是在进行财务会计处理财务核算时,要使账内资产金额与实物相符,账内余额与实物余额一致,以确保结账后的统计报表的正确性。因此,用友u8反结账的目的就在于使会计核算准确及时完成,并能正确无误地进行结账报表的输出。
用友u8反结账具体操作步骤如下:
1、确定交易对象和摘要:从会计凭证中,确定准确的交易对象和摘要,在系统中进行查询。
2、根据会计凭证编号分析对账:根据凭证号,对账查看两账账本金额是否一致,若不一致,则需要反结账。
3、进行反结账:根据交易对象和摘要,进行反结账,确保账实相符。
4、核算复核:根据会计凭证编号,重新进行账实相符的核对,确认反结账完成情况,以此确保账实相符。
用友u8反结账可以帮助企业从根本上保证帐实相符,节省时间,降低成本,更有利于现行帐务的核查工作,提高财务会计的效率,使更多的会计工作做到更轻松、更准确。
用友u8反结账到上年度
用友u8反结账到上年度的基本步骤如下:
一、填写反结账单
1、准备反结账单,记录上一期会计期间的各项帐面数字。
2、设置上一期结转凭证期间,把上一期的各种结转情况的账簿、凭证全部录入反结账单中。
三、准备反结账工作
1、打开用友u8软件,登录账套,在账套菜单中,选择“反结账”功能。
2、系统提示“是否反结账”,选择“是”,点击“确定”,打开反结账界面。
3、系统提示“是否将上一全年结转”,选择“是”,点击“确定”,系统提示“请选择反结账年度”,选择要反结账到上一年度。
四、完成反结账操作
1、反结账完成之后,便可以跳转至新会计期间,检查上一期的账簿数据、凭证及余额是否正确。
2、把反结账单中的上一期准备的凭证及余额数字核对是否正确,如果有误,可以手动修改后再次反结账。
3、反结账完成之后,便可以开始录入新的会计期间的经费凭证,开始新一期的会计凭证工作。
五、反结账后账务收尾
1、完成反结账后,可以核对会计期末以及上一个会计期间的各个会计科目期末余额,确保账务闭环。
2、检查上一期的会计凭证,确保会计科目之间不出现计算差异。
3、最后需要做一次对账,确保反结账完毕,可以按原标准完结上一期会计工作。
以上就是用友u8反结账到上年度的基本步骤解释,其中包含了填写反结账单、准备反结账工作、完成反结账操作、以及反结账后账务收尾等几个重要步骤,在完成上述步骤后,便可以完成反结账,开始新一期会计凭证工作了。