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审计应付账款的程序是否合理:
1、某公司2022年3月成立,2022年全年度市场推广服务费5000万元,财务报表的重要性是300万元,注册会计师检查了合同,采购审批记录及支付单据,以及发了函证,结果满意。
答复:该审计程序不合理,因为市场推广费5000万,对于该刚刚成立的公司以及经营规模属于重大事项。需要继续审核该市场推广费的商业实质、服务成果以及必要性。
2、某公司2022年向a公司购买了一台设备,采购款明显高于市场价。注册会计师了解了设备的特殊材质构造和使用特殊性,检查采购合同,以及对应特殊材质、功能设备市场价格,又与a公司做了函证。结果满意。
答复:该注册会计师审计程序合理。考虑了商业实质、必要性、服务成果。
可悲的是,一个举报根本改变不了什么,就算德勤成了第二个安达信,审计行业也不会有任何改变。
为什么放飞机?因为审计费低,合伙人为了赚钱减少项目组的人数,压缩项目的时间,不放飞机完不成底稿。
为什么审计费低?企业只想要一份有章的报告,根本没有人关心审计质量,行业低价竞争倒逼审计费降低,审计质量下降,死循环。
别的不说,自从康得新事件后,证监会加大了对银行函证的检查力度,结果呢?银行今年直接涨了函证费用,原本一封200-300元的函证,有的银行涨价到了1400-1500元/封,函证的费用甚至超过了审计费,客户有意见,审计跟着遭殃。
银监会为什么不站出来管一管?资本到底站在哪边?不从根本上解决这些问题,这种举报也只是表面野火,烧光了野草,问题还是春风吹又生
【*st澄星】 半夜三点业绩预告
预计2021年年度净利润为13.56亿元至约20.17亿元。定睛一看,业绩爆表,净资产转正毫无疑义。也算是腰斩道路上久违的大利好。紧接十五分钟后上交所发布询证函,姑且先不说上交所放不放假问题,人家半夜三点发公告,您这十五分钟后就发询证函是不是太敬业了。
澄星公告有一点倒是非常霸气:
我司是江苏资产管理有限公司(背后国资委) 无论最终是否能联动澄星全体债权人,我司无条件接受上述安排,并以其他方式对剩余资金占用问题予以解决。
这颗定心丸,真的来的及时!
接下来就是见真章的时候了:
审计报告能不能过?
同为国资背景的st中天(中原系持股)何时才有这等霸气公告回复?
我继续拭目以待!